Faktúra č.
807
Scan faktúry | |
Predmet | Skladané utierky Katrin Plus a toalet. papier |
Partner | LUMAX s.r.o., IČO: 36675148, Železničná 4745 4745/, Senec, 90301 |
Cena | 245.14 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.09.2022 |
Dátum vystavenia | 02.09.2022 |
Dátum prijatia | 14.09.2022 |
Dátum plnenia | 14.09.2022 |
Dátum splatnosti | 09.09.2022 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 322 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.