Faktúra č.
42220711
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 11792022 Verejná zeleň 10/2022 (zml. o p.sl) Položky: Verejná zeleň 10/2022 (zml. o p.sl), 1.000000 ks, Suma položky 23073.77 Eur, |
Partner | HATER-Handlová spol. s r.o., IČO: 31633765, Potočná 1655/20, 97251 Handlová, , |
Cena | 23073.77 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.12.2022 |
Dátum vystavenia | 08.11.2022 |
Dátum prijatia | 09.11.2022 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
Dátum zaplatenia | 24.11.2022 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 11792022 Verejná zeleň 10/2022 (zml. o p.sl) Položky: Verejná zeleň 10/2022 (zml. o p.sl), 1.000000 ks, Suma položky 23073.77 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.