Faktúra č.
222328
Scan faktúry | |
Predmet | naklad.KO a DSO,zneškodn. |
Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
Cena | 2922.05 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 25.12.2022 |
Dátum vystavenia | 31.05.2022 |
Dátum prijatia | 31.05.2022 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 14.06.2022 |
Dátum zaplatenia | 08.06.2022 |
Viaže sa k zmluve | 2946. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.