Faktúra č.
DF0106/23
Scan faktúry | |
Predmet | Vyúčtovanie el. energia 1/2023 - preplatok |
Partner | MAGNA ENERGIA a.s., IČO: 35743565, Nitrianska 18/7555, Piešťany, 92101 |
Cena | -1676.23 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 01.03.2023 |
Dátum vystavenia | 31.01.2023 |
Dátum prijatia | 13.02.2023 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZS2022172/OSMM |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.