Faktúra č.
222823
Scan faktúry | |
Predmet | MŠ prenájom rohoží 12/22 |
Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
Cena | 54.77 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 21.03.2023 |
Dátum vystavenia | 31.12.2022 |
Dátum prijatia | 31.12.2022 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.01.2023 |
Dátum zaplatenia | 16.01.2023 |
Viaže sa k zmluve | 1609. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.