Faktúra č.
177/2023
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
Cena | 80.39 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 26.07.2023 |
Dátum vystavenia | 11.04.2023 |
Dátum prijatia | 11.04.2023 |
Dátum plnenia | 03.04.2023 |
Dátum splatnosti | 21.04.2023 |
Dátum zaplatenia | 17.04.2023 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.