Faktúra č.
3365/2023
Scan faktúry | |
Predmet | voda MŠ Ružová |
Partner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36500968, Hraničná 662/17, Poprad, 05889 |
Cena | 286.67 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 10.01.2024 |
Dátum vystavenia | 30.11.2023 |
Dátum prijatia | 12.12.2023 |
Dátum plnenia | 29.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.12.2023 |
Dátum zaplatenia | 14.12.2023 |
Viaže sa k zmluve | INE_039/2016 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.