Faktúra č.
420/2023
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
Cena | 102.34 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.02.2024 |
Dátum vystavenia | 25.09.2023 |
Dátum prijatia | 27.09.2023 |
Dátum plnenia | 18.09.2023 |
Dátum splatnosti | 05.10.2023 |
Dátum zaplatenia | 27.09.2023 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.