Faktúra č.
224032
Scan faktúry | |
Predmet | MŠ pren.roh. 1-28.1/24 |
Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
Cena | 84.50 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.04.2024 |
Dátum vystavenia | 31.01.2024 |
Dátum prijatia | 31.01.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 14.02.2024 |
Dátum zaplatenia | 13.02.2024 |
Viaže sa k zmluve | 1609. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.