Faktúra č.
DF0957/24
Scan faktúry | |
Predmet | El. energia - verejné osvetlenie - vyúčtovacia faktúra 1.1. - 31.10.2024 - preplatok |
Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3a, Bratislava, 81108 |
Cena | -417.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 09.05.2025 |
Dátum vystavenia | 29.11.2024 |
Dátum prijatia | 03.12.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZS2023061/OSMM |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.