Faktúra č.
224413
Scan faktúry | |
Predmet | naklad. KO a DSO a znešk. |
Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
Cena | 2266.03 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.12.2024 |
Dátum vystavenia | 30.09.2024 |
Dátum prijatia | 30.09.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum zaplatenia | 04.10.2024 |
Viaže sa k zmluve | 3302. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.