Faktúra č.
224514
Scan faktúry | |
Predmet | výmena vodom. Školská 58 |
Partner | BENET s.r.o., IČO: 36299219, Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky, , |
Cena | 505.34 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 01.01.2025 |
Dátum vystavenia | 30.11.2024 |
Dátum prijatia | 30.11.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
Dátum zaplatenia | 11.12.2024 |
Viaže sa k zmluve | 2948. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.