Faktúra č.
51036524
Scan faktúry | |
Predmet | odvoz 200301 |
Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
Cena | 1902.82 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 06.01.2025 |
Dátum vystavenia | 04.12.2024 |
Dátum prijatia | 10.12.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 19.12.2024 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | č343 |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.