Faktúra č.
2025019
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 412025 PUPN 3 - OPP a materiál Položky: OPP a materiál, 110.681818 pár, Suma položky 243.50 Eur, |
Partner | M+M Nova, spol. s r.o., IČO: 44872011, M.R.Štefánika 3183, 97271 Nováky, , |
Cena | 243.50 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.02.2025 |
Dátum vystavenia | 23.01.2025 |
Dátum prijatia | 24.01.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 06.02.2025 |
Dátum zaplatenia | 28.01.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 22/2500018 |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 412025 PUPN 3 - OPP a materiál Položky: OPP a materiál, 110.681818 pár, Suma položky 243.50 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.