Faktúra č.
2240043808
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 13002024 EE vyúčtovanie 12/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1327.71 Eur, |
Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, 81108 Bratislava, , |
Cena | 1327.71 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.02.2025 |
Dátum vystavenia | 03.01.2025 |
Dátum prijatia | 09.01.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 02.02.2025 |
Dátum zaplatenia | 30.01.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 13002024 EE vyúčtovanie 12/2024 (zm.2933) Položky: EE vyúčtovanie, 1.000000 ks, Suma položky 1327.71 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.