Faktúra č.
7100111208
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 102025 mobilné služby 12/2024 Mesto (zml.3129/2024) Položky: mobilné služby 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 727.04 Eur, |
Partner | O2 Slovakia, s.r.o., IČO: 47259116, Einsteinova 24, 85101 Bratislava-Petržalka, , |
Cena | 727.04 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.02.2025 |
Dátum vystavenia | 02.01.2025 |
Dátum prijatia | 07.01.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 16.01.2025 |
Dátum zaplatenia | 15.01.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 102025 mobilné služby 12/2024 Mesto (zml.3129/2024) Položky: mobilné služby 12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 727.04 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.