Faktúra č.
842952
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 12282024 tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery, 16.100000 ks, Suma položky 1449.00 Eur, |
Partner | ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s r.o., IČO: 31619479, Bojnická cesta 393/5, 97101 Prievidza, , |
Cena | 1449.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.02.2025 |
Dátum vystavenia | 17.12.2024 |
Dátum prijatia | 18.12.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 16.01.2025 |
Dátum zaplatenia | 15.01.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 21/2400358 |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 12282024 tonery zmluva 2768/2023 Položky: tonery, 16.100000 ks, Suma položky 1449.00 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.