Faktúra č.
4100000904
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 11762024 Dodanie náhradných dielov na opravu vianočného osvetlenia. Položky: Dodanie náhradných dielov na opravu vianočného osvetlenia., 1.000000 ks, Suma položky 2371.21 Eur, |
Partner | ORGECO s.r.o, IČO: 31433090, Bešeňovská cesta 4956/7, 94002 Nové Zámky, , |
Cena | 2371.21 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 14.02.2025 |
Dátum vystavenia | 21.11.2024 |
Dátum prijatia | 25.11.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 13.01.2025 |
Dátum zaplatenia | 10.01.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 21/2400313 |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 11762024 Dodanie náhradných dielov na opravu vianočného osvetlenia. Položky: Dodanie náhradných dielov na opravu vianočného osvetlenia., 1.000000 ks, Suma položky 2371.21 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.