Faktúra č.
224567
Scan faktúry | |
Predmet | naklad. KO a DSO a znešk. |
Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
Cena | 2213.81 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 03.03.2025 |
Dátum vystavenia | 31.12.2024 |
Dátum prijatia | 31.12.2024 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 15.01.2025 |
Dátum zaplatenia | 09.01.2025 |
Viaže sa k zmluve | 3302. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.