Faktúra č.
197
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom rohoží OcU, ŠH /27.1.2025-23.2.2025/ |
Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3 3/, Trnava, 91701 |
Cena | 70.13 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 06.03.2025 |
Dátum vystavenia | 26.02.2025 |
Dátum prijatia | 06.03.2025 |
Dátum plnenia | 06.03.2025 |
Dátum splatnosti | 12.03.2025 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | 164/2022 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.