Faktúra č.
8364019570
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 692025 pevná linka 1/2025 (1853) Položky: pevná linka 1/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 313.18 Eur, |
Partner | Slovak Telecom a.s., IČO: 35763469, Bajkalská 28, 82109 Bratislava-Ružinov, , |
Cena | 313.18 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 10.03.2025 |
Dátum vystavenia | 01.02.2025 |
Dátum prijatia | 05.02.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.02.2025 |
Dátum zaplatenia | 17.02.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 692025 pevná linka 1/2025 (1853) Položky: pevná linka 1/2025 (1853), 1.000000 ks, Suma položky 313.18 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.