Faktúra č.
620250117
Scan faktúry | |
Predmet | materiál |
Partner | MATUŠEK JÁN, IČO: 30881099, Jesenského 3175, Trenčín, 91101 |
Cena | 648.74 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
Dátum vystavenia | 15.04.2025 |
Dátum prijatia | 17.04.2025 |
Dátum plnenia | 15.04.2025 |
Dátum splatnosti | 15.05.2025 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 171/2025 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.