Faktúra č.
51009025
Scan faktúry | |
Predmet | vývoz 200301 |
Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
Cena | 1860.30 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.05.2025 |
Dátum vystavenia | 04.04.2025 |
Dátum prijatia | 08.04.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 19.04.2025 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | č103/2025 |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.