Faktúra č.
225139
Scan faktúry | |
Predmet | FúO-el.opr.Škol.58, Pek935/7 |
Partner | Juraj Lacúška - JULA, IČO: 34632417, Mlynská 663/12, 97247 Oslany, , |
Cena | 149.40 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
Dátum vystavenia | 01.04.2025 |
Dátum prijatia | 01.04.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 15.04.2025 |
Dátum zaplatenia | 07.04.2025 |
Viaže sa k zmluve | 3148. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.