Faktúra č.
2251071549
Scan faktúry | |
Predmet | Číslo interné: 2942025 vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, |
Partner | Stredosl.vod.prevádzková spoločnosť a.s., IČO: 36644030, Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica, , |
Cena | 6.37 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.06.2025 |
Dátum vystavenia | 02.04.2025 |
Dátum prijatia | 07.04.2025 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 16.04.2025 |
Dátum zaplatenia | 15.04.2025 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Kategória | mesto Handlová |
Poznámka | Číslo interné: 2942025 vodné a stočné 12/24-3/25 -Požiar.zbrojnica NL(zml.2455,2456,2457) Položky: vodné a stočné, 1.000000 ks, Suma položky 6.37 Eur, |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.