Faktúra č.
FD 87
Scan faktúry | FD _2011_87.pdf |
Scan faktúry bol zmenený 26.05.2011 09:08 používateľom tl. Dôvod zmeny: odôvodnenie skenu | |
Predmet | kom.odpad |
Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 917 01 Trnava 1, , |
Cena | 5543.12 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 24.03.2011 |
Dátum vystavenia | 31.01.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | 10.02.2011 |
Dátum splatnosti | 24.02.2011 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.