Faktúra č.
B/0012/11
Scan faktúry | b_0012_11web.pdf |
Predmet | Faktúra za skúšky systémov PSN, PTV, SKV + výmena akumulátorov (01/2011) |
Partner | Ochranná služba s.r.o., IČO: 35 695 340, Ferienčíková 14, Bratislava, 811 08 |
Cena | 1886.16 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.02.2011 |
Dátum vystavenia | 11.01.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 25.01.2011 |
Dátum zaplatenia | 25.01.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.