Faktúra č.
B/0049/11
Scan faktúry | b_0049_11web.pdf |
Predmet | Faktúra za odstránenie poruchy elektro. rozvádzača-internát SŠ Ivánka pri Dunaji |
Partner | BOSO, s.r.o., IČO: 35 932 767, Jarok 230/A, Nitra, 951 48 |
Cena | 3707.60 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 18.05.2011 |
Dátum vystavenia | 24.01.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 07.02.2011 |
Dátum zaplatenia | 10.02.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.