Faktúra č.
211039
Scan faktúry | DF211039.pdf |
Predmet | Komunálny odpad |
Partner | Technické služby mesta PE, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830 |
Cena | 265.43 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 25.05.2011 |
Dátum vystavenia | 01.02.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | 31.01.2011 |
Dátum splatnosti | 15.02.2011 |
Dátum zaplatenia | 10.02.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.