Faktúra č.
211053
Scan faktúry | DF211053.pdf |
Predmet | Demontáž výzdoby a oprava verejného osvetlenia |
Partner | Technické služby mesta PE, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830 |
Cena | 46.03 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 25.05.2011 |
Dátum vystavenia | 10.02.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | 27.01.2011 |
Dátum splatnosti | 24.02.2011 |
Dátum zaplatenia | 01.03.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.