Faktúra č.
B/0857/11
Scan faktúry | b_0857_11web.pdf |
Predmet | Tonery a spotrebný materiál - pre Úrad BSK |
Partner | GEMMA a.s., Krajná 49/B, Bratislava, 841 04 |
Cena | 20747.28 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 30.06.2011 |
Dátum vystavenia | 09.06.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 27.06.2011 |
Dátum zaplatenia | 27.06.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.