Faktúra č.
K/0040/11
Scan faktúry | k_0040_11_web.pdf |
Predmet | Rekonštrukcia elektroinštalácie -odstránenie havárie v rozsahu revíznej správy - PAKA Modra |
Partner | WOMAX, Tekeli Peter, Baničova 20, Nitra, 949 12 |
Cena | 127406.60 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 05.10.2011 |
Dátum vystavenia | 02.09.2011 |
Dátum prijatia | neuvedený |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 16.09.2011 |
Dátum zaplatenia | 28.09.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.