Faktúra č.
B/2060/11
Scan faktúry | b_2060_11_web.pdf |
Predmet | Odstránenie havárie strešnej krytiny-SOŠ, Hlinická 1 |
Partner | ENERG-ZAV, s.r.o., Komenského 1565/3, Modra, 900 01 |
Cena | 143639.50 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 17.01.2012 |
Dátum vystavenia | 19.12.2011 |
Dátum prijatia | 20.12.2011 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 02.01.2012 |
Dátum zaplatenia | 22.12.2011 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.