Faktúra č.
B/0364/12
Scan faktúry | |
Predmet | 1x letenka VIEDEŇ - RÍM-VIEDEŇ-01.02. - 04.02.2012 - p. Agostinho R. |
Partner | GO travel Slovakia, s.r.o., IČO: 31380123, Moskovská 15, Bratislava, 811 08 |
Cena | 222.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.04.2012 |
Dátum vystavenia | 20.02.2012 |
Dátum prijatia | 26.03.2012 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 27.02.2012 |
Dátum zaplatenia | 03.04.2012 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 0066-12-EO |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.