Faktúra č.
B/0070/13
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.01.2013 |
Partner | Lindstrom, s r. o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č. 3, Trnava, 917 01 |
Cena | 73.06 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.02.2013 |
Dátum vystavenia | 29.01.2013 |
Dátum prijatia | 01.02.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 13.02.2013 |
Dátum zaplatenia | 12.02.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.