Faktúra č.
0/0/0009/016649
Scan faktúry | |
Predmet | Čistiace prostriedky - mop. |
Partner | Metro Cash a Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28 |
Cena | 15.59 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 15.04.2013 |
Dátum vystavenia | 30.03.2013 |
Dátum prijatia | 30.03.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 30.03.2013 |
Dátum zaplatenia | 03.04.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.