Faktúra č.
B/0488/13
Scan faktúry | |
Predmet | Odstránenie havárie na prívode vody - SOŠ Na Pántoch |
Partner | ENERG-ZAV, s.r.o., Komenského 1565/3, Modra, 900 01 |
Cena | 14074.37 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 26.04.2013 |
Dátum vystavenia | 09.04.2013 |
Dátum prijatia | 11.04.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 23.04.2013 |
Dátum zaplatenia | 22.04.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 0190/13/EO |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.