Faktúra č.
B/0571/13
Scan faktúry | |
Predmet | 2x letenka - VIE-SOF-VIE - 15.-18.04.2013 - p. Bujna, p. Manczalová |
Partner | SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787 201, Miletičova 1, Bratislava, 824 72 |
Cena | 1146.64 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 23.05.2013 |
Dátum vystavenia | 22.04.2013 |
Dátum prijatia | 26.04.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 06.05.2013 |
Dátum zaplatenia | 10.05.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 0239/13/EO |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.