Faktúra č.
B/0611/13
Scan faktúry | |
Predmet | Tonerové náplne - 28ks |
Partner | JURIGA spol. s r. o., IČO: 31344194, Gercenova 3, Bratislava, 851 01 |
Cena | 1178.99 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.06.2013 |
Dátum vystavenia | 26.04.2013 |
Dátum prijatia | 02.05.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 26.05.2013 |
Dátum zaplatenia | 23.05.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 0271/13/EO |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.