Faktúra č.
1017197
Scan faktúry | |
Predmet | ND na údržbu MŠ |
Partner | Anna Glezgová-REMESLO, IČO: 14210207 |
Cena | 448.53 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.08.2013 |
Dátum vystavenia | 27.06.2013 |
Dátum prijatia | 01.07.2013 |
Dátum plnenia | 27.06.2013 |
Dátum splatnosti | 11.07.2013 |
Dátum zaplatenia | 04.07.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.