Faktúra č.
K/0030/13
Scan faktúry | |
Predmet | odstránenie hav.statických porúch budovy školy PASA, Bullova 2 |
Partner | ENERG-ZAV, s.r.o., IČO: 46180095, Komenského 1565/3, Modra, 900 01 |
Cena | 227437.75 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 16.09.2013 |
Dátum vystavenia | 19.08.2013 |
Dátum prijatia | 19.08.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 02.09.2013 |
Dátum zaplatenia | 05.09.2013 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.