Faktúra č.
B/0810/14
Scan faktúry | |
Predmet | Prenájom rohoží za obdobie19.05.2014-15.06.2014 |
Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ul. 3, Trnava, 917 01 |
Cena | 78.24 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 10.07.2014 |
Dátum vystavenia | 17.06.2014 |
Dátum prijatia | 20.06.2014 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 02.07.2014 |
Dátum zaplatenia | 02.07.2014 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.