Faktúra č.
113/2017
Scan faktúry | |
Predmet | údržba KD |
Partner | ULTRASTAV s.r.o., IČO: 45881146, Š.Moyzesa 431/14, Žiar nad Hronom, 96501 |
Cena | 3007.80 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 12.07.2017 |
Dátum vystavenia | 13.04.2017 |
Dátum prijatia | 21.04.2017 |
Dátum plnenia | 13.04.2017 |
Dátum splatnosti | 27.04.2017 |
Dátum zaplatenia | 12.05.2017 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.