Faktúra č.
82/18/51008018
Scan faktúry | |
Predmet | preprava KOa DSO |
Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
Cena | 623.05 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia | 05.03.2018 |
Dátum prijatia | 06.03.2018 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 20.03.2018 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.