Faktúra č.
219602
Scan faktúry | |
Predmet | FúO-vým.cyl.vl.Pek.933/3 |
Partner | Gu100, s.r.o., IČO: 51303175, Daniela Krmana 134/3, 97101 Prievidza, , |
Cena | 80.00 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 31.12.2019 |
Dátum vystavenia | 16.10.2019 |
Dátum prijatia | 16.10.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 30.10.2019 |
Dátum zaplatenia | 15.11.2019 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 2019/206 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.