Faktúra č.
219688
Scan faktúry | |
Predmet | pren.rohož.Oú 11/2019 |
Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
Cena | 23.50 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 17.02.2020 |
Dátum vystavenia | 04.12.2019 |
Dátum prijatia | 04.12.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.12.2019 |
Dátum zaplatenia | 19.12.2019 |
Viaže sa k zmluve | 1610. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.