Faktúra č.
71/2020
Scan faktúry | |
Predmet | Oprava vestibulu KD |
Partner | Šopa s.r.o., IČO: 52247066, Bystrická 101, Žarnovica, 96681 |
Cena | 4795.04 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.04.2020 |
Dátum vystavenia | 01.03.2020 |
Dátum prijatia | 02.03.2020 |
Dátum plnenia | 01.03.2020 |
Dátum splatnosti | 15.03.2020 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | ZOD 2/2019 |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.