Faktúra č.
220527
Scan faktúry | |
Predmet | prenájom rohoží 10/20 MŠ |
Partner | Lindstrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava, , |
Cena | 56.16 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 31.12.2020 |
Dátum vystavenia | 31.10.2020 |
Dátum prijatia | 31.10.2020 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 18.11.2020 |
Dátum zaplatenia | 11.11.2020 |
Viaže sa k zmluve | 1609. |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.