Faktúra č.
173/2021
Scan faktúry | |
Predmet | Potraviny ŠJ |
Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1/655, Trenčianska Teplá, 91401 |
Cena | 79.34 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 27.05.2021 |
Dátum vystavenia | 03.05.2021 |
Dátum prijatia | 04.05.2021 |
Dátum plnenia | 26.04.2021 |
Dátum splatnosti | 03.05.2021 |
Dátum zaplatenia | 04.05.2021 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.