rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-2013000241
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
87,50 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530307395
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
141,35 EUR
22.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20130991
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131661
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,90 EUR
25.03.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71310860
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-3244
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0273
faktúra
Vardar
40410200
77,99 EUR
02.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308091
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
230,85 EUR
03.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131088
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10131864
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,79 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0303
faktúra
Vardar
40410200
46,63 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
19/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
78,00 EUR
08.04.2013
Predmet: dodávka zemného plynu
23/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
08.04.2013
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
22/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
45,25 EUR
08.04.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
21/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
74,36 EUR
08.04.2013
Predmet: hlasové služby a internet
20/2013
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpočnostno-technickej služby za 1. štvrťrok 2013
sj-71312041
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530308212
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
72,26 EUR
08.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000272
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
42,82 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicke objednávky
sj-530308821
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
209,23 EUR
09.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.